ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 15 марта 2006 г. N 352-р
г. Москва
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города
Байконур, порядке формирования и статусе его органов
исполнительной власти от 23 декабря 1995 г.:
1. Утвердить отчеты об исполнении бюджета г. Байконура за
2003 год по доходам в сумме 3359657 тыс. рублей и по расходам в
сумме 1338812 тыс. рублей согласно приложениям N 1 и 2 с
превышением доходов над расходами и отчет об источниках
финансирования дефицита бюджета г. Байконура в 2003 году согласно
приложению N 3.
2. Утвердить отчеты об исполнении бюджета г. Байконура за
2004 год по доходам в сумме 598024 тыс. рублей и по расходам в
сумме 1505106 тыс. рублей согласно приложениям N 4 и 5 с
превышением за счет остатков бюджетных средств на 1 января 2004 г.
расходов над доходами и отчет об источниках финансирования
дефицита бюджета г. Байконура в 2004 году согласно приложению N 6.
3. Администрации г. Байконура обеспечить целевое и
эффективное использование бюджетных средств, своевременно
принимать меры по недопущению роста и погашению дебиторской
задолженности по расчетам с поставщиками, начислению и взысканию
пени и штрафов при неисполнении ими обязательств по заключенным
договорам.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков
__________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 15 марта 2006 г.
N 352-р
О Т Ч Е Т
об исполнении бюджета г. Байконура за 2003 год по доходам
----------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование дохода | Код | Доходы |Уточненная|Фактически|Отклоне-|Исполне-
| дохода | бюджета, |бюджетная | получено | ние | ние
| |утвержден-|роспись, | доходов | (+ -) |уточнен-
| |ные поста-|утвержден-| (тыс. |от плана|ной бюд-
| |новлением |ная поста-| рублей) | (тыс. | жетной
| | админи- |новлением | |рублей) |росписи
| | страции | админи- | | |(процен-
| |г. Байко- | страции | | | тов)
| | нура от |г. Байко- | | |
| |10 января | нура от | | |
| | 2003 г. |24 декабря| | |
| |N 6 (тыс. | 2003 г. | | |
| | рублей) | N 232 | | |
| | | (тыс. | | |
| | | рублей) | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000 497 418 3 146 214 3 158 147 11 933 100
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 1010000 344 310 989 741 998 368 8 627 101
Налог на прибыль организаций 1010100 51 860 688 720 689 093 373 100
Налог на прибыль организаций, 1010102
зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Налог на прибыль организаций, 1010110 51 860 688 720 689 093 373 100
зачисляемый в местные бюджеты
Налог на доходы физических лиц 1010200 292 330 300 975 309 229 8 254 103
Налог на доходы физических лиц, 1010201
полученные в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности
организаций
Налог на доходы физических лиц, 1010202 290 990 299 700 307 913 8 213 103
за исключением доходов,
получаемых в виде дивидендов,
выигрышей и призов в целях
рекламы, материальной выгоды
по заемным средствам и
процентным доходам по вкладам в
банках, доходов, получаемых
физическими лицами, не
являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации,
а также лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица
Налог на доходы, получаемые 1010203
физическими лицами, не
являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Налог на доходы, получаемые 1010204
физическими лицами в виде
выигрышей и призов в целях
рекламы, материальной выгоды по
заемным средствам и процентным
доходам по вкладам в банках
Налог на доходы физических лиц, 1010205 1 340 1 275 1 316 41 103
осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица
Налог на игорный бизнес 1010400 120 46 46 0 100
Налог на игорный бизнес, 1010402 120 46 46 0 100
зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. 1020000 104 390 2 023 236 2 026 435 3 199 100
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
СБОРЫ
Акцизы по подакцизным товарам 1020200 20 1 377 405 1 377 405 0 100
(продукции) и отдельным видам
минерального сырья, производимым
на территории Российской
Федерации
Этиловый спирт-сырец из пищевого 1020201
сырья, этиловый спирт из пищевого
сырья, спирт питьевой
Спиртосодержащие растворы 1020203
Ювелирные изделия (в части сумм, 1020205
зачисляемых по расчетам за 2002
год, и погашения задолженности
прошлых лет)
Бензин автомобильный 1020206 1 071 249 1 071 259 10 100
Дизельное топливо 1020211 306 156 306 157 1 100
Масла для дизельных и 1020213
карбюраторных (инжекторных)
двигателей
Коньяк, шампанское (вино 1020215
игристое), вино натуральное
Другие алкогольные напитки 1020216
Пиво 1020217 20 0 -11 -11
Табачные изделия (в части сумм, 1020218
зачисляемых по расчетам за 2002
год)
Водка 1020220
Водка при реализации 1020221
производителями, за исключением
реализации на акцизные склады
Водка при реализации с акцизных 1020223
складов
Ликероводочные изделия 1020230
Ликероводочные изделия с 1020231
объемной долей этилового спирта
более 25 процентов при
реализации производителями, за
исключением реализации на
акцизные склады
Ликероводочные изделия с 1020233
объемной долей этилового спирта
более 25 процентов при
реализации с акцизных складов
Ликероводочные изделия с 1020234
объемной долей этилового спирта
от 9 до 25 процентов при
реализации производителями, за
исключением реализации на
акцизные склады
Лицензионные и регистрационные 1020400 370 280 293 13 105
сборы
Прочие лицензионные и 1020433 370 280 293 13 105
регистрационные сборы,
зачисляемые в местные бюджеты
Налог на покупку иностранных 1020600 0 1 1 0 100
денежных знаков и платежных
документов, выраженных в
иностранной валюте
Налог с продаж 1020700 3 000 4 250 4 389 139 103
Прочие налоги и сборы на товары 1024000 101 000 641 300 644 347 3 047 100
и услуги
Прочие налоги и сборы на товары 1024020
и услуги, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Прочие налоги и сборы на товары 1024030 101 000 641 300 644 347 3 047 100
и услуги, зачисляемые в местные
бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1030000 22 000 7 970 8 404 434 105
Единый налог, взимаемый в связи 1030100 200 2 470 2 587 117 105
с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог, распределяемый по 1030110 200 2 470 2 587 117 105
уровням бюджетной системы
Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход 1030200 21 800 5 500 5 817 317 106
для отдельных видов деятельности
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1040000 8 000 19 288 19 277 -11 100
Налог на имущество физических 1040100
лиц
Налог на имущество предприятий 1040200 8 000 19 288 19 277 -11 100
Налог с имущества, переходящего в 1040300
порядке наследования или дарения
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 1050000 710 1 450 1 461 11 101
РЕСУРСАМИ
Земельный налог 1050700 710 1 450 1 461 11 101
Земельный налог на другие земли 1050703 710 1 450 1 461 11 101
несельскохозяйственного
назначения
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1400000 18 008 104 529 104 202 -327 100
Государственная пошлина 1400100 1 450 1 845 2 271 426 123
Государственная пошлина с исковых 1400102
и иных заявлений и жалоб,
подаваемых в суды общей
юрисдикции
Государственная пошлина за 1400103 1 450 1 845 2 271 426 123
совершение нотариальных действий,
государственную регистрацию
актов гражданского состояния и
другие юридически значимые
действия, рассмотрение и выдачу
документов, связанных с
приобретением гражданства
Российской Федерации или выходом
из гражданства Российской
Федерации
Прочие федеральные налоги 1400300 10 800 99 908 99 082 -826 99
Налог на пользователей 1400303 10 800 98 920 98 102 -818 99
автомобильных дорог (в части
сумм, зачисляемых по расчетам за
2002 год, и погашения
задолженности прошлых лет)
Задолженность по налогу с 1400315 0 890 882 -8 99
владельцев транспортных средств
и налогу на приобретение
транспортных средств
Прочие налоги и сборы (в части 1400340 0 98 98 0 100
погашения задолженности по
отмененным федеральным налогам
и сборам)
Налоги субъектов Российской 1400400 4 483 1 840 1 917 77 104
Федерации
Сбор на нужды образовательных 1400401 183 0 -1 -1
учреждений с юридических лиц
Транспортный налог 1400402 4 300 1 840 1 918 78 104
Прочие налоги и сборы субъектов 1400440
Российской Федерации
Местные налоги и сборы 1400500 1 275 936 932 -4 100
Курортный сбор 1400501
Целевые сборы с граждан и 1400502 530 575 575 0 100
предприятий, учреждений
и организаций на содержание
милиции, благоустройство
территорий, нужды образования и
другие цели
Налог на рекламу 1400503 25 34 34 0 100
Лицензионный сбор за право 1400505 0 52 51 -1 98
торговли спиртными напитками и
пивом
Прочие местные налоги и сборы 1400540 720 275 272 -3 99
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2000000 10 550 14 210 14 510 300 102
Доходы от сдачи в аренду 2010200 2 500 2 610 2 703 93 104
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Прочие доходы от сдачи в аренду 2010243 2 500 2 610 2 703 93 104
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Доходы от оказания услуг или 2010600 0 3 3 0 100
компенсации затрат государства
Прочие доходы, зачисляемые в 2010643 3 3 0 100
местные бюджеты
Платежи от государственных и 2010800 1 000 800 793 -7 99
муниципальных организаций
Перечисление части прибыли 2010830 1 000 800 793 -7 99
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных
обязательных платежей
Перечисление части прибыли, 2010832
остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей
государственных унитарных
предприятий, созданных
субъектами Российской Федерации
Перечисление части прибыли, 2010833 1 000 800 793 -7 99
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2060000 550 635 648 13 102
Сборы, взимаемые Государственной 2060100 550 635 648 13 102
инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации
(за исключением штрафов)
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 2070000 3 500 2 950 3 049 99 103
УЩЕРБА
Административные штрафы и иные 2070300 3 500 2 950 3 049 99 103
санкции, включая штрафы за
нарушение правил дорожного
движения
Прочие административные штрафы и 2070343 3 500 2 950 3 049 99 103
иные санкции, зачисляемые в
местные бюджеты
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2090000 3 000 7 212 7 314 102 101
Прочие доходы 2090200 3 000 7 212 7 314 102 101
Прочие доходы, зачисляемые в 2090220
бюджеты субъектов Российской
Федерации
Прочие доходы, зачисляемые в 2090230 3 000 7 212 7 314 102 101
местные бюджеты
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 3000000 563 757 187 000 187 000 0 100
ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 3010000
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 3020000 563 757 187 000 187 000 0 100
СИСТЕМЫ
Дотации от других бюджетов 3020100 415 468 131 842 131 842 0 100
бюджетной системы Российской
Федерации
Дотация на содержание объектов 3020114 415 468 131 842 131 842 0 100
инфраструктуры г. Байконура,
связанных с арендой космодрома
Байконур
Субвенции от других бюджетов 3020200 148 289 55 158 55 158 0 100
бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджету г. Байконура 3020232 148 289 47 058 47 058 0 100
на капитальные вложения и
отселение граждан Российской
Федерации
Прочие безвозмездные поступления 5030220 8 100 8 100 0 100
капитального характера по
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
ИТОГО ДОХОДОВ 8500000 1 071 725 3 347 424 3 359 657 12 233 100
Внутренние обороты по доходам
Дотации 3020105
Дотации на выравнивание уровня 3020135
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований
Субвенции 3020205
Средства, получаемые по взаимным 3020303
расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами государственной
власти, из местных бюджетов
Средства, получаемые по взаимным 3020305
расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами государственной
власти, из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Субсидии 3020405
Итого внутренних оборотов 3029000
по доходам
ВСЕГО ДОХОДОВ 8900000 1 071 725 3 347 424 3 359 657 12 233 100
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 15 марта 2006 г.
N 352-р
О Т Ч Е Т
об исполнении бюджета г. Байконура в 2003 году по расходам
------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование | ФКР |ЦСР | ВР | Расходы | Расходы | Кассовое |Отклоне-|Исполне-
| | | | бюджета, | бюджета, | исполне- | ние | ние
| | | |утвержден-|утвержден-| ние | (+ -) |уточнен-
| | | |ные поста-|ные поста-| (тыс. |от плана|ной бюд-
| | | |новлением |новлением | рублей) | (тыс. |жетной
| | | | админи- | админи- | |рублей) |росписи
| | | | страции | страции | | |(процен-
| | | |г. Байко- |г. Байко- | | | тов)
| | | | нура от | нура от | | |
| | | |10 января |24 декабря| | |
| | | | 2003 г. | 2003 г. | | |
| | | | N 6 | N 232 | | |
| | | | (тыс. | (тыс. | | |
| | | | рублей) | рублей) | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО 1 091 250 1 432 605 1 338 812 -93 793 93
Государственное управление и 01 80 422 89 864 83 414 -6 450 93
местное самоуправление
Функционирование органов 0106 80 422 89 864 83 414 -6 450 93
местного самоуправления
Содержание органов местного 0106 026 65 724 59 378 68 762 9 384 116
самоуправления
Денежное содержание аппарата 0106 026 027 65 724 59 378 68 762 9 384 116
Аппарат главы администрации 0106 026 027 41 260 36 781 43 458 6 677 118
г. Байконура
Контрольно-ревизионное 0106 026 027 5 390 5 643 5 495 -148 97
управление
Управление финансов 0106 026 027 19 074 16 954 19 809 2 855 117
администрации г. Байконура
Расходы на содержание 0106 027 029 14 698 30 486 14 652 -15 834 48
аппарата
Аппарат главы администрации 0106 027 029 8 603 19 360 9 788 -9 572 51
г. Байконура
Контрольно-ревизионное 0106 027 029 199 925 877 -48 95
управление
Управление финансов 0106 027 029 5 896 10 201 3 987 -6 214 39
администрации г. Байконура
Правоохранительная 05 42 018 58 227 57 027 -1 200 98
деятельность и обеспечение
безопасности государства
Органы внутренних дел 0501 42 018 58 227 57 027 -1 200 98
Обеспечение личного состава 0501 601 42 018 58 227 57 027 -1 200 98
войск (сил)
Содержание подведомственных 0501 601 075 42 018 58 227 57 027 -1 200 98
структур
Управление внутренних дел 0501 601 075 42 018 58 227 57 027 -1 200 98
комплекса "Байконур"
Промышленность, энергетика 07 34 294 146 237 117 632 -28 605 80
и строительство
Другие отрасли 0705 0 9 690 9 690 0 100
промышленности
Государственная поддержка 0705 302 0 9 690 9 690 0 100
отраслей промышленности
Целевые субсидии и субвенции 0705 302 290 0 9 690 9 690 0 100
Муниципальное унитарное 0705 302 290 0 9 690 9 690 0 100
предприятие инженерных работ
Строительство, архитектура 0707 34 294 136 547 107 942 -28 605 79
Государственные капитальные 0707 313 34 294 136 547 107 942 -28 605 79
вложения
Государственные капитальные 0707 313 198 34 294 136 547 107 942 -28 605 79
вложения на безвозвратной
основе
Муниципальное унитарное 0707 313 198 34 294 136 547 107 942 -28 605 79
предприятие инженерных работ
Сельское хозяйство и 08 674 773 773 0 100
рыболовство
Прочие мероприятия в области 0805 674 773 773 0 100
сельского хозяйства
Прочие расходы в области 0805 342 674 773 773 0 100
сельского хозяйства
Содержание подведомственных 0805 342 075 674 773 773 0 100
структур
Городская ветеринарная 0805 342 075 674 773 773 0 100
станция
Жилищно-коммунальное 12 376 093 449 676 422 307 -27 369 94
хозяйство
Жилищное хозяйство 1201 75 734 88 016 86 210 -1 806 98
Государственная поддержка 1201 310 75 734 86 466 84 660 -1 806 98
жилищного хозяйства
субъектов Российской
Федерации
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 31 500 35 802 35 802 0 100
Государственное унитарное 1201 310 290 31 500 35 802 35 802 0 100
предприятие жилищного
хозяйства
Прочие расходы, не 1201 310 397 44 234 50 664 48 858 -1 806 96
отнесенные к другим видам
расходов
Государственное унитарное 1201 310 397 44 234 50 664 48 858 -1 806 96
предприятие жилищного
хозяйства
Фонд софинансирования 1201 352 0 1 550 1 550 0 100
социальных расходов
Расходы бюджетов субъектов 1201 352 356 0 1 550 1 550 0 100
Российской Федерации и
муниципальных образований
по предоставлению населению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг
Государственное унитарное 1201 352 356 1 550 1 550 1 550 0 100
предприятие жилищного
хозяйства
Коммунальное хозяйство 1202 287 851 345 072 322 910 -22 162 100
Государственная поддержка 1202 311 287 851 345 072 322 910 -22 162 100
коммунального хозяйства
субъектов Российской
Федерации
Прочие расходы, не 1202 311 397 27 163 35 108 30 905 -4 203 100
отнесенные к другим видам
расходов
Государственное унитарное 1202 311 397 19 378 21 061 16 965 -4 096 100
предприятие "ПЭО
"Байконуpэнеpго"
Государственное унитарное 1202 311 397 7 785 14 047 13 940 -107 100
предприятие "ПО
"Горводоканал"
Субсидии на услуги, 1202 311 440 204 512 246 063 228 104 -17 959 93
оказываемые населению
электро- и теплоснабжающими
организациями в субъектах
Российской Федерации
Государственное унитарное 1202 311 440 204 512 246 063 228 104 -17 959 93
предприятие "ПЭО
"Байконуpэнеpго"
Субсидии на услуги, 1202 311 442 28 320 28 531 28 531 0 100
предоставляемые населению
организациями водоснабжения
и канализации в субъектах
Российской Федерации
Государственное унитарное 1202 311 442 28 320 28 531 28 531 0 100
предприятие "ПО
"Горводоканал"
Расходы на благоустройство в 1202 311 443 27 856 35 370 35 370 0 100
субъектах Российской
Федерации
Государственное унитарное 1202 311 443 27 856 35 370 35 370 0 100
предприятие благоустройства
и коммунальных услуг
Прочие структуры 1203 12 508 16 588 13 187 -3 401 79
коммунального хозяйства
Государственная поддержка 1203 311 12 508 16 588 13 187 -3 401 79
коммунального хозяйства
субъектов Российской
Федерации
Прочие расходы, не 1203 311 397 7 908 7 908 5 107 -2 801 65
отнесенные к другим видам
расходов
Муниципальное унитарное 1203 311 397 7 908 7 908 5 107 -2 801 65
предприятие газового
хозяйства
Расходы на прочие структуры 1203 311 444 4 600 8 680 8 080 -600 93
коммунального хозяйства в
субъектах Российской
Федерации
Муниципальное унитарное 1203 311 444 4 600 8 680 8 080 -600 93
предприятие газового
хозяйства
Предупреждение и ликвидация 13 4 220 0 0 0 0
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация 1302 4 220 0 0 0 0
последствий чрезвычайных
ситуаций
Обеспечение личного состава 1302 601 4 220 0 0 0 0
войск (сил)
Содержание подведомственных 1302 601 075 4 220 0 0 0 0
структур
Аппарат главы администрации 1302 601 075 4 220 0 0 0 0
г. Байконура
Образование 14 267 225 301 195 275 534 -25 661 91
Дошкольное образование 1401 48 098 54 912 54 272 -640 99
Ведомственные расходы на 1401 400 48 098 54 912 54 272 -640 99
дошкольное
образование
Детские дошкольные 1401 400 259 48 098 54 912 54 272 -640 99
учреждения
Общее образование 1402 178 293 197 665 175 698 -21 967 89
Ведомственные расходы на 1402 401 178 293 197 665 175 698 -21 967 89
общее образование
Школы-детские сады, школы 1402 401 260 154 798 173 214 154 489 -18 725 89
начальные, неполные
средние и средние
Управление образованием 1402 401 260 141 202 156 564 137 884 -18 680 88
(школы)
Международная космическая 1402 401 260 13 596 16 650 16 605 -45 100
школа
Учреждения по внешкольной 1402 401 264 23 495 24 451 21 209 -3 242 87
работе с детьми
Управление образованием 1402 401 264 23 495 24 451 21 209 -3 242 87
Начальное профессиональное 1403 6 118 7 835 7 181 -654 92
образование
Ведомственные расходы на 1403 402 6 118 7 835 7 181 -654 92
начальное профессиональное
образование
Профессиональное техническое 1403 402 266 6 118 7 835 7 181 -654 92
училище N 1
Среднее профессиональное 1404 14 401 16 778 16 759 -19 100
образование
Ведомственные расходы на 1404 403 14 401 16 778 16 759 -19 100
среднее профессиональное
образование
Средние специальные учебные 1404 403 268 14 401 16 778 16 759 -19 100
заведения
Байконурский 1404 403 268 10 607 12 468 12 467 -1 100
электро-радиотехнический
техникум имени Неделина
Медицинское училище 1404 403 268 3 794 4 310 4 292 -18 100
Прочие расходы в области 1407 20 315 24 005 21 624 -2 381 90
образования
Прочие ведомственные расходы 1407 407 20 315 24 005 21 624 -2 381 99
в области образования
Прочие учреждения и 1407 407 272 20 315 24 005 21 624 -2 381 99
мероприятия в области
образования
Управление образованием 1407 407 272 9 021 12 046 10 328 -1 718 99
Межшкольный учебный комбинат 1407 407 272 6 362 7 121 6 558 -563 92
Филиал Московского 1407 407 272 3 200 2 913 2 827 -86 97
авиационного института
Центральное байконурское 1407 407 272 1 732 1 925 1 911 -14 99
объединение детских
дошкольных учреждений
Культура, искусство и 15 16 550 20 042 19 913 -129 99
кинематография
Культура и искусство 1501 15 950 19 442 19 313 -129 99
Ведомственные расходы на 1501 410 11 818 14 336 14 281 -55 100
культуру и искусство
Дворцы и дома культуры, 410 280 5 473 6 918 6 905 -13 100
другие учреждения клубного
типа
Городской дом культуры 1501 410 280 5 473 6 918 6 905 -13 100
Музеи и постоянные выставки 1501 410 283 495 603 599 -4 99
Музей истории космодрома 1501 410 283 495 603 599 -4 99
Байконур
Библиотеки 1501 410 284 5 850 6 815 6 777 -38 99
Центральная библиотечная 1501 410 284 5 850 6 815 6 777 -38 99
система
Прочие ведомственные расходы 1501 412 4 132 5 106 5 032 -74 99
в области культуры и
искусства
Прочие учреждения и 1501 412 287 4 132 5 106 5 032 -74 99
мероприятия в области
культуры и искусства
Управление культуры, 1501 412 287 4 132 5 106 5 032 -74 99
молодежной политики и спорта
Прочие мероприятия в области 1503 600 600 600 0 100
культуры и искусства
Прочие ведомственные 1503 412 600 600 600 0 100
расходы в области культуры
и искусства
Прочие учреждения и 1503 412 287 600 600 600 0 100
мероприятия в области
культуры и искусства
Государственное унитарное 1503 412 287 600 600 600 0 100
предприятие благоустройства
и коммунальных услуг
Средства массовой информации 16 655 698 698 0 100
Периодическая печать и 1602 655 698 698 0 100
издательства
Государственная поддержка 1602 423 655 698 698 0 100
периодических изданий,
учрежденных органами
исполнительной и
законодательной власти
Целевые субсидии и субвенции 1602 423 290 655 698 698 0 100
Редакция газеты "Байконур" 1602 423 290 655 698 698 0 100
Здравоохранение и физическая 17 115 728 146 381 144 095 -2 286 98
культура
Здравоохранение 1701 80 586 103 646 101 366 -2 280 98
Ведомственные расходы на 1701 430 64 240 86 010 84 282 -1 728 98
здравоохранение
Больницы, родильные дома, 1701 430 300 40 735 55 621 55 618 -3 100
клиники, госпитали
Городская больница 1701 430 300 29 654 43 318 43 316 -2 100
Туберкулезный диспансер 1701 430 300 11 081 12 303 12 302 -1 100
Поликлиники, амбулатории, 1701 430 301 6 823 13 799 12 942 -857 94
диагностические центры
Детская поликлиника 1701 430 301 6 823 13 799 12 942 -857 94
Станции скорой и неотложной 1701 430 305 12 205 13 040 12 521 -519 96
помощи
Станция скорой и неотложной 1701 430 305 12 205 13 040 12 521 -519 96
медицинской помощи
Прочие учреждения и 1701 430 310 20 823 21 186 20 285 -901 96
мероприятия в области
здравоохранения
Управление здравоохранения 1701 430 310 4 477 3 550 3 201 -349 90
Бюро судмедэкспертизы 1701 430 310 3 577 4 078 3 985 -93 98
г. Байконура
Центр госсанэпиднадзора 1701 430 310 12 769 13 558 13 099 -459 97
Физическая культура и спорт 1703 15 794 23 320 23 314 -6 100
Ведомственные расходы на 1703 434 15 794 23 320 23 314 -6 100
физическую культуру и спорт
Содержание подведомственных 1703 434 075 15 794 23 320 23 314 -6 100
структур
Спортивно-оздоровительный 1703 434 075 15 794 23 320 23 314 -6 100
комплекс г. Байконура
Обязательное медицинское 1704 19 348 19 415 19 415 0 100
страхование
Расходы на финансирование 1704 428 19 348 19 415 19 415 0 100
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования
Средства бюджета на 1704 428 316 19 348 19 415 19 415 0 100
обязательное медицинское
страхование неработающего
населения, перечисленные
фондам обязательного
медицинского страхования
Территориальный фонд 1704 428 316 19 348 19 415 19 415 0 100
обязательного медицинского
страхования
Социальная политика 18 15 498 17 571 17 371 -200 99
Учреждения социального 1801 5 437 5 929 5 740 -189 97
обеспечения и службы
занятости
Ведомственные расходы в 1801 440 5 437 5 929 5 740 -189 97
области социального
обеспечения
Территориальные центры и 1801 440 318 192 342 243 -99 71
отделения оказания
социальной помощи на дому
Управление социальной защиты 1801 440 318 192 342 243 -99 71
населения
Прочие учреждения и 440 323 5 245 5 587 5 497 -19 100
мероприятия в области
социальной политики
Управление социальной защиты 1801 440 323 5 245 5 587 5 497 -90 98
населения
Молодежная политика 1803 554 2 117 2 106 -11 99
Государственная поддержка в 1803 446 554 2 117 2 106 -11 99
области молодежной политики
Прочие учреждения и 1803 446 323 554 2 117 2 106 -11 99
мероприятия в области
социальной политики
Управление культуры, 1803 446 323 554 2 117 2 106 -11 99
молодежной политики
и спорта
Прочие мероприятия в области 1806 8 404 8 422 8 422 0 100
социальной политики
Расходы на реализацию льгот, 1806 484 1 755 1 689 1 689 0 100
установленных Федеральным
законом "О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации", по бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Расходы на изготовление и 1806 484 327 159 182 182 0 100
ремонт
протезно-ортопедических
изделий
Управление социальной защиты 1806 484 327 159 182 182 0 100
населения
Расходы на обеспечение 1806 484 328 325 188 188 0 100
инвалидов транспортными
средствами или компенсация
расходов на транспортное
обслуживание вместо
получения транспортного
средства
Управление социальной защиты 1806 484 328 325 188 188 0 100
населения
Расходы на 1806 484 329 380 402 402 0 100
санаторно-курортное
лечение ветеранов и
инвалидов
Управление социальной защиты 1806 484 329 380 402 402 0 100
населения
Расходы на оплату проезда 1806 484 333 603 603 603 0 100
ветеранов и инвалидов
Управление социальной защиты 1806 484 333 603 603 603 0 100
населения
Расходы на оплату установки 1806 484 334 288 314 314 0 100
телефона ветеранам и
инвалидам и его
использование
Управление социальной защиты 1806 484 334 288 314 314 0 100
населения
Расходы на реализацию льгот, 1806 498 249 102 102 0 100
установленных Федеральным
законом "О ветеранах", в
части полномочий субъектов
Российской Федерации
Расходы на 1806 498 329 122 46 46 0 100
санаторно-курортное лечение
ветеранов и инвалидов
Управление социальной защиты 1806 498 329 122 46 46 0 100
населения
Расходы на оплату проезда 1806 498 333 127 56 56 0 100
ветеранов и инвалидов
Управление социальной защиты 1806 498 333 127 56 56 0 100
населения
Прочие расходы, не 1806 515 6 400 6 631 6 631 0 100
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 1806 515 397 6 400 6 631 6 631 0 100
отнесенные к другим
видам расходов
Управление социальной защиты 1806 515 397 6 400 6 631 6 631 0 100
населения
Государственные пособия 1807 1 103 1 103 1 103 0 100
гражданам, имеющим детей
Управление социальной защиты 1807 452 324 1 103 1 103 1 103 0 100
населения
Прочие расходы 30 137 873 201 941 200 048 -1 893 99
Бюджетные кредиты (бюджетные 3003 10 000 482 482 0 100
ссуды)
Прочие расходы, не 3004 127 873 201 459 199 566 -1 893 99
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 3004 515 127 873 201 459 199 566 -1 893 99
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 3004 515 397 127 873 201 459 199 566 -1 893 99
отнесенные к другим
видам расходов
Военный комиссариат 3004 515 397 408 520 515 -5 99
Российской Федерации,
г. Байконур
Управление жилищного 3004 515 397 125 665 199 139 197 383 -1 756 99
строительства
Аппарат главы администрации 3004 515 397 1 800 1 800 1 668 -132 93
г. Байконура
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 15 марта 2006 г.
N 352-р
О Т Ч Е Т
об источниках финансирования дефицита бюджета г. Байконура в 2003
году
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Бюджетные | Уточненные | | |
| | назначения, | бюджетные | | |
| |утвержденные | назначения, | |Отклонение|Исполнение
| |постановлением| утвержденные | Фактически | (+ -) |уточненных
Наименование | Код |администрации |постановлением| исполнено | от плана |бюджетных
| |г. Байконура |администрации |(тыс. рублей)| (тыс. |назначений
| |от 10 января |г. Байконура | | рублей) |(процентов)
| |2003 г. N 6 |от 24 декабря | | |
| |(тыс. рублей) |2003 г. N 232 | | |
| | |(тыс. рублей) | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение остатков средств 10000 19 525 -1 914 819 -2 020 845 -106 026 106
бюджета
Остатки средств бюджета на 10010 41 781 41 781 41 781 0 100
начало отчетного периода
Остатки средств бюджета на 10020 22 256 1 956 600 2 062 626 106 026 105
конец отчетного периода
ИТОГО 50000 19 525 -1 914 819 -2 020 845 -106 026 106
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 15 марта 2006 г.
N 352-р
О Т Ч Е Т
об исполнении бюджета г. Байконура за 2004 год по доходам
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Доходы бюджета,| Уточненная | | |
| | утвержденные | бюджетная | | |
| |постановлением | роспись, |Фактически|Отклонение|Исполнение
Наименование дохода | Код |администрации | утвержденная | получено | (+ -) |уточненной
| дохода | г. Байконура |постановлением| доходов | от плана |бюджетной
| | от 29 января |администрации | (тыс. | (тыс. |росписи
| | 2004 г. N 12 | г. Байконура | рублей) | рублей) |(процентов)
| | (тыс. рублей) |от 21 декабря | | |
| | |2004 г. N 154 | | |
| | |(тыс. рублей) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000 516499 551266 560697 9431 102
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 1010000 382466 423546 422372 -1174 100
Налог на прибыль организаций 1010100 61000 80100 75697 -4403 95
Налог на прибыль организаций, 1010102
зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Налог на прибыль организаций с 1010103
доходов иностранных организаций
Налог на прибыль организаций, 1010110 61000 80100 75697 -4403 95
зачисляемый в местные бюджеты
Налог на доходы физических лиц 1010200 321340 343300 346514 3214 101
Налог на доходы физических лиц, 1010201 100 93
полученные в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности
организаций
Налог на доходы физических лиц, 1010202 320000 340000 343163 3163 101
за исключением доходов,
получаемых в виде дивидендов,
выигрышей и призов в целях
рекламы, материальной выгоды
по заемным средствам и
процентным доходам по вкладам в
банках, доходов, получаемых
физическими лицами,
не являющимися налоговыми
резидентами Российской
Федерации, а также лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица
Налог на доходы, получаемые 1010203
физическими лицами, не
являющимися налоговыми
резидентами Российской
Федерации
Налог на доходы, получаемые 1010204
физическими лицами в виде
выигрышей и призов в целях
рекламы, материальной выгоды
по заемным средствам и
процентным доходам по вкладам
в банках
Налог на доходы физических лиц, 1010205 1340 3200 3258 58 102
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица
Налог на игорный бизнес 1010400 126 146 161 15 110
Налог на игорный бизнес, 1010402 126 146 161 15 110
зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. 1020000 109325 86417 97053 10636 112
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
Акцизы по подакцизным товарам 1020200 0 0 0 0
(продукции) и отдельным видам
минерального сырья,
производимым на территории
Российской Федерации
Лицензионные и регистрационные 1020400 200 330 350 20 106
сборы
Прочие лицензионные и 1020433 200 330 350 20 106
регистрационные сборы,
зачисляемые в местные бюджеты
Налог на покупку иностранных 1020600 0 0 0 0
денежных знаков и платежных
документов, выраженных
в иностранной валюте
Налог с продаж 1020700 487 907 901 -6 99
Прочие налоги и сборы на товары 1024000 108638 85180 95802 10622 112
и услуги
Прочие налоги и сборы на товары 1024020
и услуги, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Прочие налоги и сборы на товары 1024030 108638 85180 95802 10622 112
и услуги, зачисляемые в местные
бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1030000 12500 17100 16858 -242 99
Единый налог, взимаемый в связи 1030100 2500 4600 4754 154 103
с применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог, распределяемый по 1030110 2500 4600 4754 154 103
уровням бюджетной системы
Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход 1030200 10000 12500 12104 -396 97
для отдельных видов
деятельности
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1040000 6000 13083 12838 -245 98
Налог на имущество физических 1040100 40 40 30 -10 75
лиц
Налог на имущество предприятий 1040200 5960 12950 12719 -231 98
Налог с имущества, переходящего 1040300 93 89 -4 96
в порядке наследования или
дарения
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 1050000 1500 1470 1486 16 101
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Земельный налог 1050700 1500 1470 1 486 16 101
Земельный налог на другие земли 1050703 1500 1470 1 486 16 101
несельскохозяйственного
назначения
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1400000 4708 9650 10090 440 105
Государственная пошлина 1400100 1400 1720 1704 -16 99
Государственная пошлина с 1400102
исковых и иных заявлений и
жалоб, подаваемых в суды общей
юрисдикции
Государственная пошлина за 1400103 1400 1720 1704 -16 99
совершение нотариальных
действий, государственную
регистрацию актов гражданского
состояния и другие юридически
значимые действия, рассмотрение
и выдачу документов, связанных
с приобретением гражданства
Российской Федерации или
выходом из гражданства
Российской Федерации
Прочие федеральные налоги 1400300 908 3340 4052 712 121
Налог на пользователей 1400303 803 3274 3986 712 122
автомобильных дорог (в части
сумм, зачисляемых по расчетам
за 2002 год, и погашения
задолженности прошлых лет)
Задолженность по налогу с 1400315 100 66 66 0 100
владельцев транспортных средств
и налогу на приобретение
транспортных средств
Прочие налоги и сборы (в части 1400340 5
погашения задолженности по
отмененным федеральным налогам
и сборам)
Налоги субъектов Российской 1400400 2000 2800 2655 -145 95
Федерации
Сбор на нужды образовательных 1400401 0 0 0 0
учреждений с юридических лиц
Транспортный налог 1400420 2 000 2 800 2 655 -145 95
Прочие налоги и сборы субъектов 1400440
Российской Федерации
Местные налоги и сборы 1400500 400 1790 1679 -111 94
Курортный сбор 1400501
Целевые сборы с граждан и 1400502 100 130 105 -25 81
предприятий, учреждений и
организаций на содержание
милиции, благоустройство
территорий, нужды образования
и другие цели
Налог на рекламу 1400503 30 70 66 -4 94
Лицензионный сбор за право 1400505 0 0 0 0
торговли спиртными напитками
и пивом
Прочие местные налоги и сборы 1400540 270 1590 1508 -82 95
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2000000 17525 29444 27927 -1517 95
Доходы от сдачи в аренду 2010200 5000 5000 5024 24 100
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Прочие доходы от сдачи в аренду 2010243 5000 5000 5024 24 100
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Доходы от оказания услуг или 2010600 4649 4769 2779 -1990 58
компенсации затрат государства
Прочие доходы, зачисляемые в 2010643 4649 4769 2779 -1990 58
местные бюджеты
Платежи от государственных и 2010800 300 1000 965 -35 97
муниципальных организаций
Перечисление части прибыли 2010830 300 1000 965 -35 97
государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей
Средства от распоряжения и 2013000 10 10 0 100
реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного
в доход государства
Плата за негативное воздействие 2015600 15 12 -3 80
на окружающую среду
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 2060000 576 1200 1193 -7 99
СБОРЫ
Сборы, взимаемые 2060100 550 700 706 6 101
Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
(за исключением штрафов)
Исполнительский сбор 2060200 26 500 487 -13 97
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 2070000 3000 3650 3824 174 105
УЩЕРБА
Административные штрафы и иные 2070300 3000 3650 3824 174 105
санкции, включая штрафы за
нарушение правил дорожного
движения
Прочие административные штрафы 2070343 3000 3650 3824 174 105
и иные санкции, зачисляемые в
местные бюджеты
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2090000 4000 13800 14120 320 102
Прочие доходы 2090200 4000 13800 14120 320 102
Прочие доходы, зачисляемые в 2090220
бюджеты субъектов Российской
Федерации
Прочие доходы, зачисляемые в 2090230 4000 13800 14120 320 102
местные бюджеты
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 3000000 0 9400 9400 0 100
ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 3010000
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 3020000 0 9400 9400 0 100
СИСТЕМЫ
Дотации от других бюджетов 3020100 0 0 0 0
бюджетной системы Российской
Федерации
Дотация на содержание объектов 3020114
инфраструктуры г. Байконура,
связанных с арендой космодрома
Байконур
Субвенции от других бюджетов 3020200 0 9400 9400 0 100
бюджетной системы Российской
Федерации
Средства федерального бюджета 3020232 9400 9400 0 100
на реализацию федеральной
адресной инвестиционной
программы
Безвозмездные поступления 5030213
капитального характера по
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности из местного
бюджета
Прочие безвозмездные 5030220
поступления капитального
характера по
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
ИТОГО ДОХОДОВ 8500000 534024 590110 598024 7914 101
Внутренние обороты по доходам
Дотации 3020105
Дотации на выравнивание уровня 3020135
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований
Субвенции 3020205
Средства, получаемые по 3020303
взаимным расчетам, в том числе
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами государственной
власти, из местных бюджетов
Средства, получаемые по 3020305
взаимным расчетам, в том числе
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами государственной
власти, из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Субсидии 3020405
Итого внутренних оборотов по 3029000
доходам
ВСЕГО ДОХОДОВ 8900000 534024 590110 598024 7914 101
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 15 марта 2006 г.
N 352-р
О Т Ч Е Т
об исполнении бюджета г. Байконура в 2004 году по расходам
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Расходы | Расходы | | |
| | | | бюджета, | бюджета, | | |
| | | | утверж- | утверж- | | |
| | | | денные | денные | | |Испол-
| | | | постанов-| постанов-| |Отклоне- |нение
| | | | лением | лением | Кассовое | ние (+ |уточ-
| | | | админист-| админист-| исполне- | -) от |ненной
Наименование | ФКР |ЦСР | ВР | рации | рации | ние (тыс.| плана |бюджетной
| | | |г. Байко- |г. Байко- | рублей) | (тыс. |росписи
| | | | нура | нура | |рублей) |(процен-
| | | |от 29 ян- |от 21 де- | | |тов)
| | | | варя | кабря | | |
| | | | 2004 г. | 2004 г. | | |
| | | | N 12 | N 154 | | |
| | | | (тыс. | (тыс. | | |
| | | |рублей) | рублей) | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 428 379 1 685 499 1 505 106 -180 393 89
Государственное управление 01 98 090 99 156 89 317 -9 839 90
и местное
самоуправление
Функционирование органов 0106 98 090 99 156 89 317 -9 839 90
местного самоуправления
Содержание органов 0106 026 78 102 78 333 72 816 -5 517 93
местного самоуправления
Денежное содержание 0106 026 027 78 102 78 333 72 816 -5 517 93
аппарата
Аппарат главы 0106 026 027 51 165 51 563 47 681 -3 882 92
администрации
г. Байконура
Контрольно-ревизионное 0106 026 027 5 916 5 930 5 556 -374 94
управление
Управление финансов 0106 026 027 21 021 20 840 19 579 -1 261 94
администрации
г. Байконура
Расходы на содержание 0106 027 029 19 988 20 823 16 501 -4 322 79
аппарата
Аппарат главы 0106 027 029 15 636 16 378 13 315 -3 063 81
администрации
г. Байконура
Контрольно-ревизионное 0106 027 029 593 621 567 -54 91
управление
Управление финансов 0106 027 029 3 759 3 824 2 619 -1 205 68
администрации
г. Байконура
Правоохранительная 05 61 922 65 053 64 713 -340 99
деятельность
и обеспечение
безопасности
государства
Органы внутренних дел 0501 61 922 65 053 64 713 -340 99
Обеспечение личного 0501 601 61 922 65 053 64 713 -340 99
состава войск (сил)
Содержание 0501 601 075 61 922 65 053 64 713 -340 99
подведомственных
структур
Управление внутренних дел 0501 601 075 61 922 65 053 64 713 -340 99
комплекса "Байконур"
Промышленность, энергетика 07 170 443 238 205 158 548 -79 657 67
и строительство
Другие отрасли 0705 0 11 701 11 701 0 100
промышленности
Государственная 0705 302 0 11 701 11 701 0 100
поддержка отраслей
промышленности
Целевые субсидии 0705 302 290 0 11 701 11 701 0 100
и субвенции
Государственное унитарное 0705 302 290 0 11 701 11 701 0 100
предприятие инженерных
работ
Строительство, архитектура 0707 170 443 226 504 146 847 -79 657 65
Государственные 0707 313 170 443 217 104 137 447 -79 657 63
капитальные вложения
Государственные 0707 313 198 170 443 217 104 137 447 -79 657 63
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Государственное унитарное 0707 313 198 170 443 217 104 137 447 -79 657 63
предприятие инженерных
работ
Федеральная целевая 0707 633 0 9 400 9 400 0 100
программа "Жилище"
на 2002-2010 годы
Подпрограмма 0707 633 755 0 9 400 9 400 0 100
"Обеспечение жильем
граждан Российской
Федерации, подлежащих
отселению с комплекса
"Байконур"
Управление жилищного 0707 633 755 0 9 400 9 400 0 100
строительства
Сельское хозяйство и 08 893 931 875 -56 94
рыболовство
Прочие мероприятия 0805 893 931 875 -56 94
в области сельского
хозяйства
Прочие расходы в области 0805 342 893 931 875 -56 94
сельского хозяйства
Содержание 0805 342 075 893 931 875 -56 94
подведомственных структур
Городская ветеринарная 0805 342 075 893 931 875 -56 94
станция
Транспорт, связь, 10 0 2 439 2 439 0 100
информатика
Связь 1006 0 2 439 2 439 0 100
Государственная 1006 376 0 2 439 2 439 0 100
поддержка отрасли связи
Целевые субсидии 1006 342 290 0 2 439 2 439 0 100
и субвенции
Городская ветеринарная 1006 342 290 0 2 439 2 439 0 100
станция
Жилищно-коммунальное 12 329 032 426 891 416 484 -10 407 98
хозяйство
Жилищное хозяйство 1201 62 302 99 568 95 524 -4 044 96
Государственная поддержка 1201 310 60 842 97 582 93 538 -4 044 96
жилищного хозяйства
субъектов Российской
Федерации
Целевые субсидии 1201 310 290 30 200 42 779 42 007 -772 98
и субвенции
Государственное унитарное 1201 310 290 30 200 42 779 42 007 -772 98
предприятие жилищного
хозяйства
Прочие расходы, 1201 310 397 30 642 54 803 51 531 -3 272 94
не отнесенные к другим
видам расходов
Государственное унитарное 1201 310 397 30 642 54 803 51 531 -3 272 94
предприятие жилищного
хозяйства
Фонд софинансирования 1201 352 1 460 1 986 1 986 0 100
социальных расходов
Расходы бюджетов субъектов 1201 352 356 1 460 1 986 1 986 0 100
Российской Федерации и
муниципальных образований
по предоставлению
населению субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг
Государственное унитарное 1201 352 356 1 460 1 986 1 986 0 100
предприятие жилищного
хозяйства
Коммунальное хозяйство 1202 248 564 304 370 298 007 -6 363 100
Государственная поддержка 1202 311 248 404 271 835 265 578 -6 257 100
коммунального хозяйства
субъектов Российской
Федерации
Прочие расходы, не 1202 311 397 9 556 32 578 26 322 -6 256 100
отнесенные к другим
видам расходов
Государственное унитарное 1202 311 397 6 206 19 510 17 979 -1 531 100
предприятие "ПЭО
"Байконуpэнеpго"
Государственное унитарное 1202 311 397 3 350 13 068 8 343 -4 725 100
предприятие "ПО
"Горводоканал"
Субсидии на услуги, 1202 311 440 177 876 209 150 209 149 -1 100
оказываемые
населению электро- и
теплоснабжающими
организациями в субъектах
Российской Федерации
Государственное унитарное 1202 311 440 177 876 209 150 209 149 -1 100
предприятие "ПЭО
"Байконуpэнеpго"
Субсидии на услуги, 1202 311 442 30 107 30 107 30 107 0 100
предоставляемые
населению организациями
водоснабжения
и канализации в субъектах
Российской Федерации
Государственное унитарное 1202 311 442 30 107 30 107 30 107 0 100
предприятие "ПО
"Горводоканал"
Расходы на 1202 311 443 30 865 0 0 0
благоустройство в
субъектах Российской
Федерации
Государственное унитарное 1202 311 443 30 865 0 0 0
предприятие
благоустройства
и коммунальных услуг
Расходы на 1202 550 160 32 535 32 429 -106 100
благоустройство
городских и сельских
поселений и округов
Прочие расходы, 1202 550 397 160 4 954 4 939 -15 100
не отнесенные к
другим видам расходов
Государственное унитарное 1202 550 397 160 4 954 4 939 -15 100
предприятие
благоустройства и
коммунальных услуг
Расходы на уличное 1202 550 492 0 8 198 8 198 0 100
освещение
Государственное унитарное 1202 550 492 8 198 8 198 0 100
предприятие
благоустройства
и коммунальных услуг
Расходы по строительству 1202 550 493 0 7 078 7 024 -54 99
и содержанию
автомобильных дорог
Государственное унитарное 1202 550 493 7 078 7 024 -54 99
предприятие
благоустройства и
коммунальных услуг
Расходы на озеленение 1202 550 494 0 10 841 10 813 -28 100
Государственное унитарное 1202 550 494 10 841 10 813 -28 100
предприятие
благоустройства и
коммунальных услуг
Расходы по организации и 1202 550 495 0 1 464 1 455 -9 99
содержанию мест
захоронения
Государственное унитарное 1202 550 495 1 464 1 455 -9 99
предприятие
благоустройства и
коммунальных услуг
Прочие структуры 1203 18 166 22 953 22 953 0 100
коммунального хозяйства
Государственная поддержка 1203 312 18 166 22 953 22 953 0 100
коммунального
хозяйства субъектов
Российской Федерации
Прочие расходы, 1203 312 397 2 420 7 964 7 964 0 100
не отнесенные к
другим видам расходов
Муниципальное унитарное 1203 312 397 2 420 7 964 7 964 0 100
предприятие газового
хозяйства
Расходы на прочие 1203 312 444 15 746 14 989 14 989 0 100
структуры коммунального
хозяйства в субъектах
Российской Федерации
Муниципальное унитарное 1203 312 444 15 746 14 989 14 989 0 100
предприятие газового
хозяйства
Предупреждение и 13 22 602 22 602 6 705 -15 897 30
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Предупреждение и 1302 4 700 4 700 731 -3 969 16
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Целевой финансовый 1302 399 4 700 4 700 731 -3 969 16
резерв для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый резерв 1302 399 254 4 700 4 700 731 -3 969 16
Государственное унитарное 1302 399 254 4 700 4 700 731 -3 969 16
предприятие инженерных
работ
Государственная 1304 17 902 17 902 5 974 -11 928 33
противопожарная служба
Обеспечение личного 1304 601 17 902 17 902 5 974 -11 928 33
состава войск (сил)
Содержание 1304 399 075 17 902 17 902 5 974 -11 928 33
подведомственных
структур
Аппарат главы 1304 399 075 17 902 12 515 587 -11 928 5
администрации
г. Байконура
Государственное унитарное 1304 399 075 0 5 387 5 387 0 100
предприятие инженерных
работ
Образование 14 327 924 341 281 316 289 -24 992 93
Дошкольное образование 1401 63 335 66 108 61 971 -4 137 94
Ведомственные расходы на 1401 400 63 335 66 108 61 971 -4 137 94
дошкольное образование
Детские дошкольные 1401 400 259 63 335 66 108 61 971 -4 137 94
учреждения
Общее образование 1402 208 509 217 247 199 250 -17 997 92
Ведомственные расходы 1402 400 208 509 217 247 199 250 -17 997 92
на общее образование
Школы - детские сады, 1402 400 260 176 794 184 358 173 511 -10 847 94
школы начальные,
неполные средние
и средние
Управление образованием 1402 400 260 157 282 164 215 154 241 -9 974 94
(школы)
Международная космическая 1402 400 260 19 512 20 143 19 270 -873 96
школа
Учреждения по внешкольной 1402 400 264 31 715 32 889 25 739 -7 150 78
работе с детьми
Управление образованием 1402 400 264 31 715 32 889 25 739 -7 150 78
(школы)
Начальное профессиональное 1403 400 9 484 9 779 9 280 -499 95
образование
Ведомственные расходы на 1403 400 9 484 9 779 9 280 -499 95
начальное профессиональное
образование
Профессионально- 1403 400 266 9 484 9 779 9 280 -499 95
технические училища
Профессиональное 1403 400 266 9 484 9 779 9 280 -499 95
техническое училище
N 1
Среднее профессиональное 1404 400 19 949 20 740 20 554 -186 99
образование
Ведомственные расходы на 1404 400 19 949 20 740 20 554 -186 99
среднее профессиональное
образование
Средние специальные 1404 400 268 19 949 20 740 20 554 -186 99
учебные заведения
Байконурский 1404 400 268 14 270 14 860 14 845 -15 100
электрорадиотехнический
техникум имени Неделина
Медучилище 1404 400 268 5 679 5 880 5 709 -171 97
Прочие расходы в области 1407 400 26 647 27 407 25 234 -2 173 92
образования
Прочие ведомственные 1407 400 26 647 27 407 25 234 -2 173 99
расходы в области
образования
Прочие учреждения и 1407 400 272 26 647 27 407 25 234 -2 173 99
мероприятия в области
образования
Управление образованием 1407 400 272 13 270 14 005 12 097 -1 908 99
Межшкольный учебный 1407 400 272 8 737 8 678 8 531 -147 98
комбинат
Филиал Московского 1407 400 272 2 287 2 287 2 269 -18 99
авиационного института
Центральное байконурское 1407 400 272 2 353 2 437 2 337 -100 96
объединение детских
дошкольных учреждений
Культура, искусство и 15 20 310 26 598 25 707 -891 97
кинематография
Культура и искусство 1501 19 564 25 852 24 961 -891 97
Ведомственные расходы на 1501 410 14 335 18 885 18 309 -576 97
культуру и искусство
Дворцы и дома культуры, 1501 410 280 6 597 7 373 6 879 -494 93
другие учреждения
клубного типа
Городской дом культуры 1501 410 280 6 597 7 373 6 879 -494 93
Музеи и постоянные 1501 410 283 650 3 223 3 209 -14 100
выставки
Музей истории космодрома 1501 410 283 650 3 223 3 209 -14 100
Байконур
Библиотеки 1501 410 284 7 088 8 289 8 221 -68 99
Центральная библиотечная 1501 410 284 7 088 8 289 8 221 -68 99
система
Прочие ведомственные 1501 412 5 229 6 967 6 652 -315 95
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и 1501 412 287 5 229 6 967 6 652 -315 95
мероприятия в области
культуры и искусства
Управление культуры, 1501 412 287 5 229 6 967 6 652 -315 95
молодежной политики и
спорта
Прочие мероприятия 1503 746 746 746 0 100
в области культуры
и искусства
Прочие ведомственные 1503 412 746 746 746 0 100
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и 1503 412 287 746 746 746 0 100
мероприятия в области
культуры и искусства
Государственное унитарное 1503 412 287 746 746 746 0 100
предприятие
благоустройства и
коммунальных услуг
Средства массовой 16 726 759 759 0 100
информации
Периодическая печать и 1602 726 759 759 0 100
издательства
Государственная поддержка 1602 423 726 759 759 0 100
периодических изданий,
учрежденных органами
исполнительной
и законодательной власти
Целевые субсидии 1602 423 290 726 759 759 0 100
и субвенции
Редакция газеты 1602 423 290 726 759 759 0 100
"Байконур"
Здравоохранение и 17 175 005 183 526 180 886 -2 640 99
физическая культура
Здравоохранение 1701 125 806 133 386 130 810 -2 576 98
Ведомственные расходы на 1701 430 103 986 108 612 106 836 -1 776 98
здравоохранение
Больницы, родильные дома, 1701 430 300 67 135 70 975 69 988 -987 99
клиники, госпитали
Городская больница 1701 430 300 50 670 53 980 53 109 -871 98
Городской туберкулезный 1701 430 300 16 465 16 995 16 879 -116 99
диспансер
Поликлиники, амбулатории, 1701 430 301 17 454 18 574 18 217 -357 98
диагностические центры
Детская поликлиника 1701 430 301 17 454 18 574 18 217 -357 98
Станции скорой и 1701 430 305 13 961 14 455 14 226 -229 98
неотложной помощи
Станция скорой помощи 1701 430 305 13 961 14 455 14 225 -230 98
Прочие учреждения и 1701 430 310 27 256 29 382 28 379 -1 003 97
мероприятия в области
здравоохранения
Управление 1701 430 310 5 436 4 608 4 405 -203 96
здравоохранения
Бюро судмедэкспертизы 1701 430 310 5 263 5 465 5 442 -23 100
г. Байконура
Центр 1701 430 310 16 557 19 309 18 532 -777 96
госсанэпиднадзора
Физическая культура 1703 23 466 24 131 24 067 -64 100
и спорт
Ведомственные расходы на 1703 434 23 466 24 131 24 067 -64 100
физическую культуру
и спорт
Содержание 1703 434 075 23 466 24 131 24 067 -64 100
подведомственных структур
Спортивно-оздоровительный 1703 434 075 23 466 24 131 24 067 -64 100
комплекс г. Байконура
Обязательное медицинское 1704 25 733 26 009 26 009 0 100
страхование
Расходы на финансирование 1704 428 25 733 26 009 26 009 0 100
территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
Средства бюджета на 1704 428 316 25 733 26 009 26 009 0 100
обязательное
медицинское страхование
неработающего населения,
перечисленные фондам
обязательного
медицинского страхования
Территориальный фонд 1704 428 316 25 733 26 009 26 009 0 100
обязательного
медицинского страхования
Социальная политика 18 25 825 25 694 23 182 -2 512 90
Учреждения социального 1801 9 384 9 253 7 845 -1 408 85
обеспечения и службы
занятости
Ведомственные расходы в 1801 440 9 384 9 253 7 845 -1 408 85
области социального
обеспечения
Территориальные центры и 1801 440 318 1 889 1 999 1 637 -362 82
отделения оказания
социальной помощи на дому
Центр социальных услуг 1801 440 318 1 889 1 999 1 637 -362 82
Прочие учреждения и 1801 440 323 7 495 7 254 6 208 -19 100
мероприятия в области
социальной политики
Управление социальной 1801 440 323 7 495 7 254 6 208 -1 046 86
защиты населения
Молодежная политика 1803 2 633 2 633 2 626 -7 100
Государственная поддержка 1803 446 2 633 2 633 2 626 -7 100
в области молодежной
политики
Прочие учреждения и 1803 446 323 2 633 2 633 2 626 -7 100
мероприятия в области
социальной политики
Управление культуры, 1803 446 323 2 633 2 633 2 626 -7 100
молодежной политики и
спорта
Прочие мероприятия 1806 11 469 11 511 11 183 -328 97
в области социальной
политики
Расходы на реализацию 1806 484 1 824 1 764 1 564 -200 89
льгот, установленных
Федеральным законом
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации", по бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Расходы на изготовление 1806 484 327 209 149 75 -74 50
и ремонт
протезно-ортопедических
изделий
Управление социальной 1806 484 327 209 149 75 -74 50
защиты населения
Расходы на обеспечение 1806 484 328 63 63 55 -8 87
инвалидов транспортными
средствами или компенсация
расходов на транспортное
обслуживание вместо
получения транспортного
средства
Управление социальной 1806 484 328 63 63 55 -8 87
защиты населения
Расходы на санаторно- 1806 484 329 396 396 278 -118 70
курортное лечение
ветеранов и инвалидов
Управление социальной 1806 484 329 396 396 278 -118 70
защиты населения
Расходы на оплату проезда 1806 484 333 801 801 801 0 100
ветеранов и инвалидов
Управление социальной 1806 484 333 801 801 801 0 100
защиты населения
Расходы на оплату 1806 484 334 355 355 355 0 100
установки телефона
ветеранам и инвалидам
и его использование
Управление социальной 1806 484 334 355 355 355 0 100
защиты населения
Расходы на реализацию 1806 498 191 191 64 -127 34
льгот, установленных
Федеральным законом
"О ветеранах", в части
полномочий субъектов
Российской Федерации
Расходы на санаторно- 1806 498 329 105 105 21 -84 20
курортное лечение
ветеранов и инвалидов
Управление социальной 1806 498 329 105 105 21 -84 20
защиты населения
Расходы на оплату 1806 498 333 86 86 43 -43 50
проезда ветеранов
и инвалидов
Управление социальной 1806 498 333 86 86 43 -43 50
защиты населения
Прочие расходы, 1806 515 9 454 9 556 9 555 -1 100
не отнесенные к
другим целевым статьям
Прочие расходы, 1806 515 397 9 454 9 556 9 555 -1 100
не отнесенные к
другим видам расходов
Управление социальной 1806 515 397 9 454 9 556 9 555 -1 100
защиты населения
Субвенции на реализацию 1807 2 339 2 297 1 528 -769 67
Федерального закона
"О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"
Субсидии, субвенции 1807 485 2 339 2 297 1 528
и текущие
трансферты
Управление социальной 1807 485 470 2 339 2 297 1 528 -769 67
защиты населения
Дорожное хозяйство 26 65 000 65 000 35 978 -29 022 55
Государственная поддержка 2601 479 65 000 65 000 35 978 -29 022 55
дорожного хозяйства
Расходы бюджетов 2601 479 497 65 000 65 000 35 978 -29 022 55
субъектов Российской
Федерации по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог
общего пользования
Государственное унитарное 2601 479 497 65 000 65 000 35 978 -29 022 55
предприятие инженерных
работ
Прочие расходы 30 130 607 187 364 183 224 -4 140 98
Бюджетные кредиты 3003 -27 582 -14 200 -10 628 3 572 75
(бюджетные ссуды)
Прочие расходы, 3004 158 189 201 564 193 852 -7 712 96
не отнесенные к
другим подразделам
Прочие расходы, 3004 515 158 189 201 564 193 852 -7 712 96
не отнесенные к
другим целевым статьям
Прочие расходы, 3004 515 397 158 189 201 564 193 852 -7 712 96
не отнесенные к
другим видам расходов
Военный комиссариат 3004 515 397 503 522 522 0 100
Российской Федерации,
г. Байконур
Управление жилищного 3004 515 397 145 262 183 970 183 679 -291 100
строительства
Региональная 3004 515 397 4 624 4 645 4 235
энергетическая комиссия
Аппарат главы 3004 515 397 7 800 12 427 5 416 -7 011 44
администрации
г. Байконура
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 15 марта 2006 г.
N 352-р
О Т Ч Е Т
об источниках финансирования дефицита бюджета г. Байконура в 2004
году
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Бюджетные | Уточненные | | |
| | назначения, | бюджетные | | |
| | утвержденные | назначения, |Фактически |Отклонение |Исполнение
| |постановлением| утвержденные | исполнено | (+ -) |уточненных
Наименование | Код |администрации |постановлением| (тыс. | от плана | бюджетных
| | г. Байконура |администрации | рублей) | (тыс. |назначений
| | от 29 января | г. Байконура | | рублей) |(процентов)
| | 2004 г. N 12 |от 21 декабря | | |
| |(тыс. рублей) |2004 г. N 154 | | |
| | |(тыс. рублей) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение остатков средств 10000 894 355 1 095 389 907 082 -188 307 83
бюджета
Остатки средств бюджета на 10010 2 062 626 2 062 626 2 062 626 0 100
начало отчетного периода
Остатки средств бюджета на 10020 1 168 271 967 237 1 155 544 188 307 119
конец отчетного периода
ИТОГО 50000 894 355 1 095 389 907 082 -188 307 83
______________